一、部门主要职责:
(一)、贯彻落实国家和省、市澳门金沙城中心:扶贫开发方针、政策,拟定全市配套政策措施和实施细则,并监督实施。
(二)、落实农村贫困人口扶持标准,组织识别扶贫对象,对扶贫对象和扶贫重点县实施动态管理。
(三)、开展调查研究,编制全市扶贫开发中长期规划和年度计划,指导县、市、区扶贫开发工作;负责全市扶贫开发考核工作。
(四)、负责扶贫开发项目实施的备案、指导和监督检查。
(五)、会同有关部门组织协调全市移民搬迁工作;会同有关部门拟定全市扶贫移民搬迁规划和年度实施计划,并对扶贫移民搬迁工作进行检查指导。
(六)、负责全市扶贫开发资金筹措,指导、监督和检查扶贫资金的使用管理工作。
(七)、负责协调、指导、推进行业扶贫工作;协调连片特困地区脱贫攻坚规划的实施和监测工作。
(八)、负责全市社会扶贫工作;负责中省有关部门在渭定点扶贫的联络工作;组织协调市内党政机关和企事业单位、大专院校、驻军开展帮扶工作,组织动员其他社会组织和个人参与扶贫开发工作;协调富县帮穷县工作。
(九)、负责全市外资扶贫项目的组织实施工作
(十)、负责全市扶贫开发调查研究、统计监测和信息宣传工作;负责全市贫困地区干部扶贫开发培训工作。
(十一) 、负责全市扶贫开发的国际交流和东西地区对口扶贫与交流的组织协调工作。
(十二)、承担市扶贫开发领导小组的日常工作。
(十三)、依据政府公布的部门“权力清单”和“责任清单”,依法行使行政职权,承担行政职责。
(十四)、承办市政府交办的其他事项。
二、2017年部门主要工作任务
2017年,我市脱贫攻坚工作总体思路是深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神,全面落实中省市脱贫攻坚战略部署,紧紧围绕脱贫目标,夯实各方责任,整合各类资源,按照“六个精准”、“五个一批”的要求,深入实施精准扶贫精准脱贫,大荔县、潼关县、华阴市、蒲城县实现整体脱贫摘帽。
一是大力实施产业就业脱贫。以年度脱贫户增收为重点,加大金融扶持力度,动员保险业助推脱贫,全面落实产业扶贫政策;加强贫困家庭劳动力就业和劳务输出服务指导,进一步开发落实公益性工作岗位和企业爱心岗位。
二是全力推进易地扶贫搬迁工程。启动剩余6.47万建档立卡贫困人口搬迁工作,同步抓好非搬迁1.14万建档立卡贫困人口危房改造工作。
三是扎实推进教育扶贫。改善贫困地区教育基础条件,加强师资队伍建设,全面落实扶贫助学政策,切实加强对特困家庭因贫辍学跟踪监测和防范工作。
四是着力加强生态保护脱贫攻坚。优先落实贫困地区贫困家庭退耕还林,继续推进贫困家庭劳动力就地转为生态保护员工作,积极推进生态综合补偿试点改革。
五是全面落实民生兜底政策。以方便就诊购药和降低医疗负担为重点,全面落实健康扶贫政策,解决好慢性病、重病等特殊问题,积极推进“两线合一”政策落实,适时提高基础养老金标准,加大贫困残疾人康复服务和医疗救助力度,落实临时救助制度。
六是切实加强基础设施建设。以脱贫摘帽县、退出贫困村为重点,按照贫困退出标准,大力破解贫困地区发展瓶颈问题。
七是严格督查考核和验收评估。加强脱贫攻坚督查,开展脱贫攻坚考核,组织精准脱贫退出,搞好扶贫对象动态管理。
三、部门基本情况
序号 | 单位名称 | 性质 | 经费管理方式 | 在职人数 | 退休人数 | 离休人数 |
1 | 市扶贫办 | 行政 | 全额 | 26 | 10 | 1 |
四、部门资产占有使用情况
主要公开部门车辆及单价20万元以上的设备占用使用情况。截至2016年12月31日,本部门共有车辆保有量2辆(单价均在20万元以下),单价20万元以上的设备0台。
2017年部门预算安排购置5万元;安排购置价值20万元以上的设备0台。
五、2017年部门预算说明
1、收支预算总体情况。2017年部门收入预算352万元,全部为财政预算拨款。其中基本收入329.2万元,比去年增长6.7万元,增长原因是工资和交通补提高。项目收入22.8万元,与去年相同,无增减。
2017年收支预算总表 | |||
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| 万元 | |
收 入 | 支 出 | ||
单位:项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、公共预算拨款 | 352 | 一、基本支出 | 329.2 |
二、政府性基金拨款 | 1、工资福利支出 | 251.7 | |
三、事业收入 |
| 2、对个人和家庭的补助支出 | 52.7 |
四、上级补助收入 | 3、日常公用经费 | 24.8 | |
五、事业单位经营收入 | 二、项目支出 | 22.8 | |
六、其他收入 | 三、事业单位经营支出 | ||
本年收入合计 | 352 | 本年支出合计 | 352 |
2、公共预算拨款支出明细情况。2017年全年支出预算352万元,其中基本支出329.2万元,项目支出22.8万元。按经济分类:
2017年公共预算拨款支出明细表 | ||||
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| 单位:万元 |
支出功能分类 | 预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 352 | 329.2 | 22.8 | |
2130501 | 行政运行 | 352 | 329.2 | 22.8 |
3、政府性基金预算支出情况。2017年本部门无政府性基金支出。
4、“三公”经费预算情况。2017年“三公”经费预算共计17.3万元,较上年预算无增减。其中,因公出国(境)0万元,无增减;公务用车购置0万元;公务用车运行维护费16万元,无增减;公务接待费1.3万元,无增减。
2017年 “三公经费”预算表 | ||||||||
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| 单位:万元 | ||
单位名称 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置 | ||||||
市农发办 | 17.3 | 0 | 17.3 | 16 | 1.3 |
5、机关运行经费安排情况。主要指安排保障本部门机关及下属单位机构运行的各项资金。
2017年本部门机关单位运行经费预算24.8万元,比上年预算减少0.2万元,下降0.008%。
6、政府采购情况。
2017年本部门及下属单位政府采购预算总额为5万元,其中,政府购买货物预算5万元,政府购买服务预算0万元。
六、专业名词解释。
1.社会保障和就业支出:反映政府在社会保障和就业方面的支出;
2.扶贫支出:反映用于农村(包括国有农场、国有林场)扶贫开发等方面的支出;
3.工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等;
4.商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。包括办公费、差旅费、邮电费、因公出国(境)费用、公务用车运行维护费、公务接待费等;
5.对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括退休费、离休费、住房公积金等。
6.三公经费:指因公出国(境)费用、公务用车运行维护费和公务接。
七、附件:2017年部门预算报表