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渭南市公安局经开分局2017年部门综合预算说明

  一、部门主要职责
  1、负责辖区内部的治安案件、治安灾害事故、生产责任事故和治安管理及防范工作;
  2、负责辖区内各类刑事案件的侦破工作;
  3、负责对辖区犯罪嫌疑人提请逮捕、起诉并执行拘留、逮捕;
  4、负责辖区劳动教养、少管案件的审核和报批工作;
  5、负责辖区内危害国家安全案件和反恐怖事件的处置工作;
  6、负责辖区周边秩序的整顿和各重点要害部位和审定与管理工作;
  7、负责经开区辖区人口管理工作;
  8、负责辖区内民用爆炸物品的管理工作;
  9、负责辖区内出入境管理的初审和报批工作;
  10、负责辖区公共信息网络安全保卫工作;
  11、协助消防部门做好辖区内消防管理工作;
  12、接受市公安局110指挥中心指令,做好接处警工作;
  13、负责对民警的政治思想教育和队伍管理工作;
  14、指导辖区内企业保卫部门开展工作。
  二、2017年部门主要工作任务
  1、全力推进以反恐防暴为基础的维稳工作。一是全力加强情报信息工作。二是全力加强人力情报资源建设。三是全力加强反恐应急准备和反恐防暴队伍建设。四是全力推进网络安全保卫工作。
  2、全力推进以打击犯罪新机制为支撑的打击犯罪工作。一是强化对刑事案件的科学指挥。二是建立以侦查需求为导向的合成作战机制。三是提高刑事技术服务实战能力。四是从刑侦信息化建设上提升战斗力。
  3、全力推进以立体化社会治安防控体系建设为核心的动态管控工作。通过构建城乡一体化立体化治安防控体系,有效整合各种措施、手段、力量、资源,提升驾驭社会的能力和水平。
  4、全力推进以民爆物品、寄递物流、消防火灾管理为重点的公共安全管理工作。一是狠抓社会治安管理,打造一流投资发展环境。二是强化危爆物品管控,全力提升打防管控能力。三是强化寄递物流安全管理,全力提升监督管理能力。四是强化食品药品管控,全力提高群众安全感。五是强化窗口管理工作,全力提升群众满意度。六是强化消防安全管理,全力提升安全生产能力。
  5、全力推进以建设法治公安为目标的执法规范化建设。一是加快推进执法权力运行机制改革。二是深化执法信息化建设。三是深化执法监督管理建设。四是深化依法履职能力建设。
  6、全力实施基层警务机制创新,大力提升服务管理效能。一是按照市局“三所三队”警务机制创新的要求,以“实战、高效、便民、常态”为目标,进行基层警务运行机制创新;二是创新服务经济发展模式,由刑侦治安大队牵头,各派出所配合,全面抓好分局服务经济建设方案及十二项配套机制制度的深化落实。三是落实好部省市各项便民利民措施。四是创新服务载体。继续通过经开公安微博、微信、QQ群,开放澳门金沙城中心大厅、网上派出所、网上警务室,搭建便民利民新平台,推动各项便民利民措施落实。
  7、全力推进以平行等值考核和“433”管理模式为抓手的公安队伍正规化建设。一是强化政治建警导向。二是深化公安体制改革。三是加大从严治警力度。四是强化民警教育训练。五是落实从优待警政策。
  三、部门基本情况

序号

单位名称

性质

经费管 理方式

在职      人数

退休   人数

离休   人数

1

渭南市公安局经开分局

行政

全额

66

3

0

  四、部门资产占有使用情况
  截至2016年12月31日,本部门所属各预算单位共有车辆15辆,单价20万元以上的设备2台(套)。
  2017年部门预算安排购置15万元;安排购置价值20万元以上的设备0台。
  五、2017年部门预算说明
  1、收支预算总体情况。
  2017年渭南市公安局经开分局预算总收入1029.50万元,较上年增长319万元,增长44.89%。其中公共预算拨款收入993.50万元,较上年增长320万元,增长47.51%;行政事业性收费安排的拨款收入5万元,增长5万元,增长100%;上级补助收入(中省政法转移支付预下专款)31万元,较上年减少6万元,减少16.22%。
  2017年渭南市公安局经开分局预算总支出1029.50万元,其中基本支出843.90万元,较上年增长319.50万元,增长60.93%,增长的主要原因是调入及新招录民警增加,工资津贴标准及个人公务交通补贴准提高,新增机关事业单位职业年金及养老保险补助;专项业务经费支出154.60万元,较上年增加5.50万元,增长3.69%,增长主要原因是二代证制证设备维护经费增加5万元;专项支出(中省转移支付)31万元,较上年减少6万元,减少16.22%,主要原因是中省政法转移支付办案费及自定业务装备采购经费减少。
  按功能科目分类,全年支出1029.50万元。其中:公共安全支出921.40万元,较上年增长227万元,增长32.69%,增长的主要原因是调入及新招录民警增加、在职人员工资津贴及公务交通补贴标准提高;社会保障和就业支出108.10万元,较上年增长92万元,增长571.43%,增长的主要原因是新增机关事业单位职业年金缴费支出及基本养老保险基金补助。
  按经济科目分类,全年支出1029.50万元。其中:工资福利支出649.20万元,较上年增长266.2万元,增长69.50%,增长原因主要是调入及新招录民警增加,工资津贴标准提高,新增机关事业单位职业年金缴费支出及基本养老保险基金补助107.90万元;商品和服务支出196.90万元,较上年增长63.10万元,增长47.16%,增长原因主要是在编人员增加,公用经费相应增加,公务交通补贴标准提高增长21.40万元;对个人和家庭的补助支出41.70万元,较上年减少9.80万元,减少19.03%,减少原因是退休人员交社保机构;其他资本性支出(中省转移支付自定装备)15万元,较上年减少1万元,减少6.25%;其他支出(巡警工资及“三金”)126.70万元,较上年增加0.5万元。
  2、公共预算拨款支出明细情况。
  (1)、按功能科目分类,全年一般公共预算拨款支出1029.50万元,其中:
  ①公共安全支出921.40万元,其中:行政运行735.80万元、居民身份证管理5万元、其他公安支出180.60万元;
  ②社会和保障就业支出108.10万元,其中:归口管理的行政单位离退休0.20万元、机关事业单位职业年金缴费支出8.00万元、对机关事业单位养老保险基金的补助99.90万元。
  (2)、按经济科目分类,全年一般公共预算拨款支出1029.50万元,其中:
  ①工资福利支出649.20万元,全部为基本支出;
  ②商品和服务支出196.90万元,其中基本支出153万元、专项业务经费支出27.90万元、专项支出16万元;
  ③对个人和家庭的补助支出41.70万元,全部为基本支出;
  ④其他资本性支出(中省转移支付自定装备)15万元,全部为专项支出;
  ⑤其他支出(巡警工资及“三金)126.70万元,全部为专项业务经费支出。
  2017年一般公共预算拨款支出较上年增长319万元,增长的主要原因是调入及新招录民警增加、在职人员工资津贴标准提高、新增机关事业单位职业年金及养老补助等。
  3、政府性基金预算支出情况。
  2017年本部门无政府性基金支出。
  4、“三公”经费预算情况。
  2017年“三公”经费预算共计65.40万元,其中,因公出国(境)0万元;公务用车购置0万元;公务用车运行维护费63.70万元;公务接待费1.70万元。2017年“三公”经费较上年无增减变化。
  5、机关运行经费安排情况。
  2017年本部门机关运行经费预算153万元,比上年预算增加40.20万元,增长35.64%,增长原因是人员增加,公用经费相应增加。
  6、政府采购情况。
  2017年本部门政府采购预算总额为15万元,其中,政府购买货物预算15万元,政府购买服务预算0万元。
  六、名词解释
  (一)2040201行政运行:反映行政单位(包括公务员管理的事业单位)的基本支出。
  (二)2040215居民身份证管理:反映各级公安机关开展居民身份证印制、管理等方面的支出。
  (三)2040299其他公安支出:反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。
  (四)2080501归口管理的行政单位离退休:反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
  (五)2080506机关事业单位职业年金缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
  (六)2080507对机关事业基本养老保险基金的补助:反映各级财政部门对机关事业单位基本养老保险基金收支缺口的补助。
  七、附件:2017年部门预算报表