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渭南市行政服务中心管理办公室2017年部门综合预算说明



一、部门主要职责

1、负责落实进驻部门和单位,确定审批和服务事项,建立操作规程,并负责组织实施。

2、负责对市政府各部门进驻、委托的行政许可、非行政许可审批事项和相关配套服务事项办理的组织协调、监督管理和指导工作。

3、负责对涉及两个或两个以上部门并联审批的事项进行组织协调,对审批事项的运转情况进行跟踪协调和督查。

4、负责制定业务运行和人员管理的规章制度、管理办法,并组织实施;负责对各进驻部门、公共服务单位及中介、商务配套等办事窗口及其人员进行业绩综合考评;对窗口工作人员进行管理培训和日常考核。

5、负责受理与行政审批和公共资源交易活动相关的投诉,并协助有关职能部门调查处理,对进驻部门和办理事项实行行政效能监察。

6、负责中心信息化建设、管理和维护,推进全市行政审批网络互联互通、信息共享和业务协同,逐步实现网上审批和服务。

7、负责公共资源交易大厅运行和日常事务的统一管理和服务;负责统一的公共资源交易信息平台建设和交易相关信息发布。

8、负责进驻中心办理事项的公开工作,为政府政务信息发布、政策听证、投资洽谈、网上议政以及政府与企业、市民互动交流等活动提供服务场所。

9、负责行政审批服务、公共资源交易工作的调查研究,提出相关改革意见和建议。负责对县(市、区)级政务服务中心的指导。

10、承办市委、市政府交办的其他事项。

二、2017年部门主要工作任务

1、积极推进中心标准化建设。一是按照陕西省人民政府《澳门金沙城中心:规范行政审批行为改进行政审批有关工作的通知》(陕政发(2015)24号)文件,坚持“依法审批,公开公正,便民高效、严格问责”原则,全面落实“一个窗口”办理,受理单制、办理时限承诺制、编制细化服务指南。二是拟定印发建设项目并联审批工作方案,积极推进跨部门联合审批,实现建设项目并联审批。三是对进入行政服务中心办理的其他行政审批事项,凡涉及2个以上部门审批的,细化流程,确定牵头部门,试行联合办理。

2、积极稳妥推进公共资源交易工作改革。筹建统一专家库,建立诚信库,拓展电子化平台,推进电子化招投标进程。

3、建立县镇村三级政务服务体系。一是明确县级政府工作任务,建立完善县镇村三级便民服务体系,实现“县级有服务中心、镇级有服务大厅、村级有服务室”模式,服务面积分别不小于4000、300、30平方米。二是印发县镇村三级政务服务体系考核办法,明确考核内容,加强督办,将县镇村政务服务体系建设列入市级对县市区政府的考核,确保完成。

4、规范完善中心规章制度, 加强大厅文化活动。让窗口工作人员以更高的热情,更优质的服务为广大人民群众办好事。同时引进高端信息软件,提升管理水平。定期对大厅管理工作人员进行考核培训,做到人人熟悉大厅窗口布局,熟练大厅设备操作,对群众提出的问题做到对答如流。

三、部门基本情况


单位名称

性质

经费管理方式

在职人数

退休人数

离休人数

渭南市行政服务中心管理办公室

行政

全额

12

0

0


四、部门资产占有使用情况

截至2016年12月31日,本部门所属各预算单位共有车辆1辆,单价20万元以上的设备0台(套)。

2017年部门预算未安排购置价值20万元以上的设备。

五、2017年部门预算说明

1、收支预算总体情况。本年度我单位财政拨款收入286.30万元,较上年总预算收入的241.1万元增加45.2万元,增长18.75%。增长原因是人员工资正常调整和养老保险制度改革。本年度财政拨款预算较上年执行数(支出数)增加25.47万元,主要用于人员经费的正常增长。其中,在职人员和公用支出拨款120.30万元,专项业务费支出拨款166.00万元。我单位无行政事业性收费收入、无国有资产出租出借收入、无政府性基金预算收入、无上级转移支付补助收入、无财政专户管理的教育收费等收入来源。按照功能分类科目分析,我单位本年一般公共服务支出预算269.20万元,社会保障和就业支出预算17.10万元;按照经济分类科目分析,我单位本年基本支出预算120.30万元,专项业务经费支出预算166.00万元,其中商品和服务支出预算与去年执行数一致,无增减变化。其他支出预算较去年执行数增加8.00万元,用于公益性岗位人员经费的增加。

2、公共预算拨款支出明细情况。按照支出功能分类科目分析,我单位本年度基本支出预算120.30万元,较上年预算83.10万元增加37.2万元,主要因为人员经费的标准提高和增加一名在职工作人员;本年度专项业务费预算166.00万元,较上年预算158.00万元增加8万元,主要用于公益性岗位人员经费的增加。按照支出经济分类科目分析,我单位本年度工资福利预算96.10万元,较上年预算133.20万元减少37.10万元,减少原因是今年将公益性岗位人员经费归纳在“其他支出”项目下;本年度商品和服务支出预算105.90万元,较上年101.10万元增加4.80万元,用于大厅日常的运行;本年度对个人和家庭的补助支出预算8.30万元,较上年6.80万元增加1.50万元,增加原因是相关标准的提高;本年度其他支出预算76.00万元,上年无该项预算,属于将公益性岗位人员经费列在该项导致的增加。

3、政府性基金预算支出情况。

无政府性基金:2017年本部门无政府性基金支出。

4、“三公”经费预算情况。2017年“三公”经费预算共计4.40万元,较上年预算减少0.50万元。其中,因公出国(境)0万元,无增减;公务用车购置0万元;公务用车运行维护费3.30万元,无增减;公务接待费1.10万元,减少0.50万元,减少的主要原因是我单位压缩公务接待支出,节约资金。

5、机关运行经费安排情况。2017年我单位机关运行经费预算15.90万元,较上年预算11.10万元增加4.8万元,增加43.24%。主要用于大厅的日常运行维护。

6、政府采购情况。

无政府采购情况:2017年本部门无政府采购预算支出。

六、专业名词解释。

1、行政运行:科目编码(2010301),属于一般公共服务科目。反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2、其他政府办公厅(室)及相关机构事物支出:科目编码(2010399),属于一般公共服务科目。反映除本大项下其他项目以外的其他政府办公厅(室)



七、附件:2017年部门预算报表