今年5月以来,市级各党政机关、企事业单位认真落实中共渭南市委审计委员会办公室澳门金沙城中心:《全市内部审计工作情况及进一步发挥内部审计作用的意见》和《澳门金沙城中心:市级各党政机关企事业单位内部审计工作情况的通报》,严格按照工作要求和时间节点备案内部审计相关文件资料,进一步建立健全了内部审计工作领导机制,明确了内部审计机构和内部审计人员,制定了年度内部审计项目计划,内部审计工作有序稳步开展。
截至7月15日,131家市级部门(单位)建立了单位党组织、董事会(或者主要负责人)直接领导、相关副职协管内部审计工作的领导机制,成立审计委员会或内部审计工作领导小组;88家部门(单位)明确了内部审计机构和内部审计人员;43家部门(单位)配备了专、兼职内部审计人员;72家部门(单位)向审计机关备案了2023年度内部审计工作(项目)计划。
下一步,市审计局将用“开展培训以指导,开展检查以监督”的形式,持续加强对内部审计工作的指导和监督,着力提高全市内部审计工作质效。